Схема кооперации
Документ предназначен для фиксации иерархии договоров/контрактов/соглашений с поставщиками - участниками казначейского сопровождения. Реквизиты
Общая последовательность заведения документов:
Головной контракт (можно сформировать из БО по ГРБС):
Заказчик - ГРБС,
Контрагент - 71 л/с КОРР1 (юридическое лицо, не участник бюджетного процесса).
Расшифровка - по КБК ГРБС.
Затем добавить раздел для 71 л/с КОРР1 в справочнике л/с.
Затем создать документ "Сведение об операциях с целевыми средствами" - плановые показатели, получатель = 71 л/с КОРР1, заполнить раздел л/с (это свяжет Сведение с контрактом).
Затем ГРБС перечисляет средства (аванс, по актам и т.п.) КОРР1 (ЮЛ).
Затем ЮЛ расходует средства на исполнение контракта - платежи с 71 л/с КОРР1, с указанием раздела л/с (это свяжет платеж с контрактом).
Затем создать документ "Расходная декларация" и завершающий платеж по исполнению контракта.
Контракт субподряда:
Заказчик - 71 л/с КОРР1,
Контрагент - 71 л/с КОРР2.
Расшифровка - по КБК КОРР1 (Направление ЦС).
Для КОРР2 открывается раздел на 71 л/с. И далее по аналогии с головным контрактом: Сведения, платежи, Расходная декларация.
При расторжении контракта/соглашения/договора на документ следует устанавливить аналитический признак "Прекращен/расторгнут" (SYS_TERMINATED) - учитывается в отчете "(9н пр.1) Информация о контрактах, соглашениях" для расчет графы 23 "Статус исполнения ГМК3" (значение 4).
Список
Панель инструментов
Формирование неисполненных документов Схема кооперации - создание неисполненных Схем кооперации для следующего финансового года.
Порядок работы:
1) Отметить нужные документы Схем кооперации (рекомендуем отметить весь список).
2) Нажать кнопку "Формирование неисполненных документов".
3) В открывшемся окне задать дополнительные параметры. "Расчет исполнения по заказчику" - если отключено, то исполнение вычисляется по контрагенту Схемы кооперации, иначе по заказчику.
3.1) по контрагенту: исполнением считается любая платежка, у которой счет отправителя и раздел л/с совпадают со счетом и разделом контрагента, указанного в Схеме кооперации. Суммы платежей распределяются по строкам Схемы в порядке убывания суммы текущего года .
3.2) по заказчику: исполнением считается любая платежка, у которой:
- счет отправителя и раздел лс совпадает со счетом и разделом закзачика Схемы,
- и счет получателя и раздел лс совпадает со счетом и разделом контрагента Схемы,
- и КБК совпадает с КБК Схемы на вкладке "Расшифровка".
4) нажать кнопку "Выполнить": будет произведен расчет остатков и формирование документов Схем кооперации, отмеченных в п.1. У сформированных документов:
- тип - "первичные";
- дата - 01 января следующего финансовго года.
Примечание: при необходимости передать сформированные Схемы кооперации в другую базу (например если база следующего года уже создана) воспользуйтесь функциями Передачи и Приема в режиме "Общего просмотра".
Редактирование
Номер - номер документа Схема кооперации. Номер контракта/соглашения указываются на вкладке "Документ-основание".
Дата - дата документа Схема кооперации.
Тип сведений - признак первичного документа либо его изменения. В случае изменения контракта/соглашения создается документ "Схема кооперации" с типом "изменение". Расторжение обозначается установкой аналитического признака "Прекращен/расторгнут" (SYS_TERMINATED) на последний документ в цепочке изменений схем кооперации.
Код кооперции - произвольный код, обозначающий уровень контаркта в иерархии контрактов субподряда. Обычно используется пятисимвольная кодировка, головной (государственный) контракт имеет уровень 00000, все контракты субподряда 00001, следующий субподряд 00002 и т.д.
Реестровый номер - реестровый номер контракта либо соглашения, по которым заведена Схема кооперации. Если на вкладке "Документ основание" соглашение выбрано из базы данных, то его реестровый номер и идентификатор заполняться автоматически.
Идентификатор - идентификатор контракта либо соглашения, по которым заведена Схема кооперации. Значение может быть сгенерировано автоматически в момент сохранения документа, при включении автозаполнения этого поля в настройках документа. Идентификатор един (одинаковый) во всей цепочке иерархии контрактов субподряда.
Алгоритм генерации идентфикатора контракта (вид основания: контракт, договор), указаны пункты приказа 205н:
1) если дополнительная классификация является аналитическим кодом кредита на инфраструктурные проекты - п.14;
2) если дополнительная классификация указана в настройке "Целевые программы (контролируемые ОрФК)" и заполнен объект АИП и в Схеме кооперации самого вышестоящего уровня счет открытия л/с заказчика является 02 л/с бюджета - п.13;
3) если реестровый номер указан - п.17;
4) п.18.
Для вида основания "Соглашение" идентификатор не формируется (205н, п.п.15,16) - в этом случае соглашения следует выбирать на вкладке "Документ-основание" и идентификатор Схемы кооперации будет заполнен идентификатором выбранного документа "Реестр соглашений".
doc_contract_autonum.prc
ИДН по умолчанию = [Схема_кооп.реестровый номер + '0'] длиной 25 символов.
Далее вычисляется номер пункта 205н (type) и согласно этго рункта переформировывается ИДН.
TYPE=
Если Схема_кооп.доп_кл in (инфраструктурный_кредит.доп_кл) то 14
иначе Если Схема_кооп.доп_кл = контролир_ОрФК то
(Если Схема_кооп.АИП <> NULL то
(Если Схема_кооп_самая_вышестоящяя.счет_заказчика открыт на 02 лс то 13
иначе (Если Схема_кооп.реестровый_номер <> NULL то 17 иначе 18) )
иначе Если Схема_кооп.док_осн <> Соглашение то (Если Схема_кооп.реестровый_номер <> NULL то 17 иначе 18) )
иначе Если Схема_кооп.док_осн <> Соглашение то (Если Схема_кооп.реестровый_номер <> NULL то 17 иначе 18)
insert into #tAutoCalcIDN (link, account, corr, aip, idn, type)
select sl.link, ba.account, ba.corr, aip.link, left(coalesce(bo.reg_number, '') + replicate('0', 25), 25),
(case when ip.add_bk is not null
then 14
else (case when tp.add_bk is not null
then (case when aip.link is not null
then (case when ba.account is not null
then 13
else (case when nullif(bo.reg_number, '') is not null
then 17
else 18
end)
end)
else (case when coalesce(boe.base, 0) != @Base301
then (case when nullif(bo.reg_number, '') is not null
then 17
else 18
end)
end)
end)
else (case when coalesce(boe.base, 0) != @Base301
then (case when nullif(bo.reg_number, '') is not null
then 17
else 18
end)
end)
end)
end)
from dbo.SysLink(@RID) sl
inner join dbo.BO bo on (bo.link = sl.link and bo.link = bo.do)
left join dbo.BOE boe on (boe.link_up = sl.link)
outer apply (select top 1 bor.add_bk from dbo.BOR_Real bor where bor.link_up = sl.link and exists(select * from dbo.Credit_Doc_Acc c where c.add_bk = bor.add_bk)) ip
outer apply (select top 1 bor.add_bk, bor.aip from dbo.BOR_Real bor where bor.link_up = sl.link and exists(select * from dbo.KBK_Tgt_Progs tp where tp.add_bk = bor.add_bk and tp.type = 1)) tp
outer apply (select * from dbo.S_AIP aip where aip.link = tp.aip and aip.type in (2, 3)) aip
outer apply (select top 1 t.account, t.corr from #tTopSchmsIDN t inner join dbo.S_Account sa on (sa.link = t.baccount and sa.object = @DICTIONARY_PACCOUNT) where t.link = sl.link) ba;
Сумма контракта - итоговая сумма контракта, должна быть не менее итоговой суммы на вкладке "Расшифровка" схемы кооперации.
Вышестоящий документ - для договоров субподряда указывается вышестоящий документ "Схема кооперации".
Заказчик - заказчик по договору. Раздел л/с заказчика недоступен для ввода и заполняется автоматически после выбора вышестоящего документа Схема кооперации.
Вкладка Документ-основание
Указываются ревизиты контракта/соглашения, по которым заведена схема кооперации. Если соглашения ведутся в комплексе "Бюджет-СМАРТ", то их можно выбрать в графе "Номер".
Вкладка Расшифровка документа
Указывается график перечисления сумм по договору в разрезе КБК заказчика договора.
Вкладка Основания
Указывается перечень НПА, послуживших оснвоанием для заключения государственного контракта. НПА выбираются в графе "Номер" из списка документов "Нормативно-правовой акт".
Вкладка Реквизиты контрагента
Указывается поставщик по договору - ЮЛ, участник казначейского сопровождения.
Счет - 71 л/с ЮЛ. Пользователь может выбрать нужный счет из справочника согласно ограничений прав доступа к счетам.
Раздел счета - при необходимости можно указать раздел л/с, соответствующий данному контракту/соглашению. Для выбора предлагаются разделы, номер и дата основания которых (см справочник лицевых счетов, вкладка "Разделы") соответствуют номеру и дате договора, указанному на вкладке "Документ-основание" Схемы кооперации.
Настройки
Для работы с 71 лс и Сведениями:
- Справочник "Счета корреспондентов" - кнопка "Настройка полей редактирования" открыть вкладку "Разделы",
- Документ "Сведения об операциях с целевыми средствами" - кнопка "Настройка полей редактирования" открыть поле "Раздел счета получателя",
- Документ "Платежное поручение (выплаты)" (+поступления) - кнопка "Настройка полей редактирования" открыть поле "Раздел счета". Для выбора доступны только разделы л/с. по которым существуют проведенные Сведения об операциях.