Платежное поручение (поступления)
Область применения
Используется при осуществлении и учете операций по поступлению доходов в бюджет.
В окне редактирования на вкладке "Реестр плательщиков" отображаются квитанции ПД-4 (платежи физических лиц), принятые с банковской выпиской в формате УФЭБС(платежи с тэгом ed108) . В режимах фильтрации (боковой фильтр списка по кнопке "Поиск") можно задать отображение платежек только с квитанциями, задав отбор "ЭД: Счет отправителя" = 3\* (маска счета, т.е. счета начинающиеся на 3). Если аналитического признака на коде БК нет, то документ (строка документа) учитывается в выписках как поступление.
Видимость пп(поступлений)
Баг 68335 - видимость и доступность документа: по получателю видимость, доступ по настройке (50873, 66203 - для пп выплат и МО).
Определение доступа к документу (CASE) = По получателю. - кто может редактировать, а не видимость в списке. Скрытая настройка.
Определение доступа к документу (MCASE)= По получателю + По бюджету [10#По отправителю#По получателю#По отбору счетов бюджета#По бюджету]. - кто может редактировать, а не видимость в списке. Скрытая настройка.
Видимость документов согласно настройке "Определение доступа к документу" = 1 - да (у пп(выплат)=0 - нет) - видимость в списке. Скрытая настройка.
Тип документа независимо от его КБК:
баг 25305 (нояб 2013) - ЭОД соответствует багу 19556: любое пост как пп(пост), любое списание как пп(выплаты).
баг 22932 (июль 2013) - платежки переименованы: пп(расход класс)-->пп(выплаты), пп(доход класс)-->пп(поступления).
баг 19556 (10 апр 2013) - коммент 22: принято решение любое поступление (по любой БК) сажать как пп(поступления), а любые выплаты - как пп(выплаты).
Редактирование
- Счета отправителя - лицевой либо расчетный счет получателя платежа, данный реквизит может быть введен вручную, либо выбран из соответствующего справочника. Не обязательное поле.
- Счет получателя - лицевой либо расчетный счет получателя платежа. На основании выбранного из справочника счета автоматически заполняются все прочие реквизиты получателя.
- Вид БК – вид бюджетной классификации получателя платежа (выбирается из списка значений);
- Код БК – бюджетная классификация получателя, для выбора предлагаются справочники БК в зависимости от значения атрибута «Вид БК». Предлагается список БК, по которой было движение у получателя. Для БК расходов отображается только вид расхода (или КОСГУ при наличии) выбранной комбинации БК расходов.
- Вид БК контрагенита – вид бюджетной классификации отправителя платежа, заполняется для внебанковских платежей. Предусмотрен дополнительный вид "Без БК" - для случая, когда БК отправителя должна быть пустой.
- КБК контрагента – бюджетная классификация отправителя платежа. Для выбора предлагаются справочники БК в зависимости от значения атрибута «Вид БК контрагента».
- Администратор – администратор поступлений (доходов), используется в комплексе "Администратор-Д". Если указан администратор, то в поле "Код БК" предлагаются только коды БК доходов, администрируемые этим администратором доходов (см справочник "Администраторы", вкладка "Подчиненные КБК").
Панель инструментов
Формирование документов "Сведения о БО" - формируются БО по л/с получателя платежа с учетом ограничений, наложенных настройкой документа [Платежное поручение (поступления) \ Формирование документов "Сведения о БО" - настройка - Дополнительные действия]: если включено ограничение "Блокировать формирование по возвратам без исходного БО", то будут формироваться изменения БО на БО, указанные в платежке по восстановлению кассового расхода, а по поступлениям без БО формирование будет невозможно. Иначе, если запрет отключен, то по поступлениям без БО будут формироваться первоначальные БО на отрицательную сумму.
Сформированное БО прописывается в платежке для получателя платежа.
Настройки
Настройки документа.
1. Редактирование принятых электронно документов.
Задает права пользователю на редактирование принятых (с выпиской) электронно документов. Рекомендуемое значение = НЕТ.
2. Ограничение списка для просмотра.
Позволяет исключить из просмотра в режиме списка документы, которые учтены в выписке по счету бюджета и/или ведомости движения свободного остатка.
Значение настройки "Не показывать п/п, включ. в выписку банка (кредит)" позволит защитить документы, прошедшие по выписке, от случайного изменения, а так же отфильтровать документы, заведенные не в выписке и в ней не учтенные.
Пустое значение настройки позволяет отображать все имеющиеся документы.
3. Бухпроводки по платежам физических лиц.
Меню Настройки: НАСТРОЙКИ \ Подкомплексы \ Администратор доходов бюджета \ Платеж физического лица \ Сбрасывать операцию у платежного поручения.
Если ВКЛючено, то бухпроводка ставится у документов по платежам физических лиц (квитанции ПД4) и не ставится у платежных поручений по поступлениям. Иначе бухучет ведется по платежкам.
Особенности
1. Простановка ИМНС при приеме
При электронном приеме документов (с выпиской/ведомостями) ИМНС проставляется по следующему алгоритму: если организация-пользователь имеет тип "ИМНС", то это будет организация-пользователь. Иначе ИМНС берется из настроек по умолчанию "Неизвестная ИМНС".
2. Печать
Для платежек поступлений переменная date_acpt не заполняется, соответственно в поле Дата проведения по банку всегда пусто.