Прием
Принимается файл .vq из федерального казначейства, обязательно с приложением .bd .
При приеме осуществляется анализ наименования получателя и назначения платежа на предмет поиска 03 л/с согласно настроек режима "Анализ реквизитов". Для платежей на карты МИР поиск л/с отправителя не осуществляется, признаком таких платежей является значение БИК получателя 044501002 и шаблон назначения платежа ццццццццццц//ц//цццццццц//%"МИР" , ц - любая цифра.
Выписки по 02 л/с бюджета (при наличии) должны приниматься первыми, и только затем прочие ведомости (казначейская выписка, файл ik, справка о свободном остатке и т.д.) - иначе невозможно отделить платежи по 02 л/с от платежей по казначейскому счету, на котором открыт 02 л/с. Поэтому при существовании 02 л/с бюджета наличие в базе данных выписки по 02 л/с бюджета является обязательным условием приёма любой казначейской выписки, независимо от счета открытия 02 л/с.
Синхронизация платежек и заявок (на кассовый расход и на возврат)
Платежные документы, указанные в принимаемом файле выписки, связываются с заявками по совпадению комбинации реквизитов (из образа документа):
- счет получателя + ИНН получателя + сумма документа + назначение платежа .
- если на первом шаге заявке на найдена, то по совпадению: назначение платежа + сумма.
Квитовка платежек
Алгоритм поиска платежа для квитовки:
- теперь для выплат будет игнорироваться реальный счет получателя, но при этом будет сверяться счет в образе (если в настройке "Доп контроль" включена опция про счет получателя),
- теперь для поступлений будет игнорироваться реальный счет отправителя, но при этом будет сверяться счет в образе (если в настройке "Доп контроль" включена опция про счет отправителя).
Простановка л/с
Выплаты: синхронизируется/ищется л/с плательщика, если в документе указана БК расходов либо нет БК. В платежках по распоряжениям на карты МИР л/с плательщика не проставляется, если в базе данных присутствует распоряжение на карты МИР по счету выписки : во избежание дублирования списаний с л/с (по распоряжениям на МИР и по платежке) всегда плательщиком указывается счет выписки. Признаком что платежка создана по распоряжениям на карты МИР является БИК получателя '044501002' и шаблон назначения платежа '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_//%"МИР"' ( \\d{11}//\\d{1,2}//\\d{8}//.\*"МИР" )
Поступления: синхронизируется/ищется л/с получателя, если в документе указана БК расходов.
Настройки
Дополнительный контроль входящих документов
4. Замена ненайденных л/с бюджетополучателей на неизвестный л/с - для платежных документов по БК расходов вместо счета выписки (т.е. при отсутствии л/с) подставляется неизвестный л/с.
Зачисление дебетовых документов - задает ограничение на прием документов по выплатам, т.к. в общем случае предполагается что выплаты существуют в базе данных финоргана на момент приема выписки, поскольку санкционировались финорганом. Рекомендуемое значение "Не зачислять" при схеме обслуживания в УФК с открытием 02 лс бюджета, и "Зачислять согласно посылке" при схеме обслуживания с открытием лс в ОрФК.
- Не зачислять - документы по выплатам не загружаются в базу данных (для SE - блок SVIP, для BD - документ с параметром DIR_SUM=1, для VB - блок VBR12 если заполнена SUM_VYPL).
- Зачислять документы согласно посылке - загружать все документы выплат, отсутствующие в базе данных (отсутствие документа в базе данных определяется по совпадению реквизитов указанных в настройке приема "Контроль на повторный прием");
- Зачислять документы только с доходной БК - загружать документы выплат, отсутствующие в базе данных, только если в документе указана БК доходов (отсутствие документа в базе данных определяется по совпадению реквизитов указанных в настройке приема "Контроль на повторный прием");