Черновик-платежное поручение (выплаты)

Предназначен для ввода платежных документов с удаленных рабочих мест через web интерфейс (интернет) с применением ПК "Бюджет-НЕКСТ". Дале введенные ПБСами в черновиках документы обрабатываются в ПК "Бюджет-СМАРТ" специалистами ФО: проверяются, зачисляются в беловики, выгружаются в ОрФК и т.д.

Порядок ввода документа через WEB интерфейс:

Режим списка

Значение колонок

Номер – номер платежного поручения;

Дата – дата платежного поручения;

Дата проводки – дата проводки (проведения через банк) платежного поручения;

Сумма – сумма по платежному поручению;

Счет отправителя – счет с которого списываются средства;

Отправитель – краткое наименование отправителя платежного поручения, согласно справочника корреспондентов;

Счет бюджета – счет бюджета, по балансу которого проходит платежное поручение;

Получатель (ЭД) – наименование получателя из электронного образа платежного поручения (значение, выводимое при печати документа);

Счет получателя (ЭД) – номер счета получателя из электронного образа платежного поручения (значение, выводимое при печати документа);

Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного платежного поручения;

Вх. файл – имя файла, из которого принималось данное платежное поручение;

Код дохода – код налога платежного поручения (104 поле).

№ БО – учетный номер БО, в счет которого призведены выплаты платежным поручением.

Статус, Номер документа, Дата документа, Тип платежа, ОКАТО, Период, Основание – налоговые реквизиты платежного поручения.

Панель инструментов

Настройки

1. Формирование реквизитов первичного образа документа.

Настройка, задающая способ формирования реквизитов документа: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Автомат формирования первичного образа".

Настройка, разрешающая формирование реквизитов первичного образа: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Автоматы комплекса \ Автомат формирования первичного образа \ Используемые составляющие".

2. Оправдательные (первичные) документы.

Настройка, позволяющая использовать кнопку "Первичный документ" для прикрепления отсканированных первичных документов к платежному поручению: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Удаленный доступ - Использовать первичный образ".

3. Требуемый уровень ЭЦП для зачисления документов.

Задает обязательность наличия и корректность ЭЦП при переводе документа в беловик. Возможные значения: