Черновик-платежное поручение (выплаты)
Предназначен для ввода платежных документов с удаленных рабочих мест через web интерфейс (интернет) с применением ПК "Бюджет-НЕКСТ". Дале введенные ПБСами в черновиках документы обрабатываются в ПК "Бюджет-СМАРТ" специалистами ФО: проверяются, зачисляются в беловики, выгружаются в ОрФК и т.д.
Порядок ввода документа через WEB интерфейс:
- Создать новый документ: ввести №, дату, счета отправителя и получателя, БК, сумму и сохранить.
- Нажать кнопку панели инструментов "Обновить", найти введенный документ и отметить его галочкой.
-
Прикрепить оправдательные документы по кнопке "Первичный документ" (договор, счет фактура и т.п.). В открывшемся окне нажать кнопку "Создать" и указать местоположение скана первичного документа .
При контроле сумма любого документа "Черновик - Платежное поручение (выплаты)", не имеющего бухгалтерскую операцию, учитывается как предполагаемый кассовый расход: т.е. увеличивает сумму [КР_ПРЕДП], если контролируемый счет в отправителе, и уменьшает - если контролируемый счет в получателе.
Режим списка
Значение колонок
Номер – номер платежного поручения;
Дата – дата платежного поручения;
Дата проводки – дата проводки (проведения через банк) платежного поручения;
Сумма – сумма по платежному поручению;
Счет отправителя – счет с которого списываются средства;
Отправитель – краткое наименование отправителя платежного поручения, согласно справочника корреспондентов;
Счет бюджета – счет бюджета, по балансу которого проходит платежное поручение;
Получатель (ЭД) – наименование получателя из электронного образа платежного поручения (значение, выводимое при печати документа);
Счет получателя (ЭД) – номер счета получателя из электронного образа платежного поручения (значение, выводимое при печати документа);
Аналитические признаки – список всех аналитических признаков данного платежного поручения;
Вх. файл – имя файла, из которого принималось данное платежное поручение;
Код дохода – код налога платежного поручения (104 поле).
№ БО – учетный номер БО, в счет которого призведены выплаты платежным поручением.
Статус, Номер документа, Дата документа, Тип платежа, ОКАТО, Период, Основание – налоговые реквизиты платежного поручения.
Панель инструментов
- Отправить по маршруту - см описание для документа беловика.
- Принять к исполнению - перевод документов в беловики, с проведением контролей и проверок.
-
Редактировать - изменение документа.Пакетная замена - пакетная замена некоторых реквизитов документа. В т.ч.
Дата - изменение даты платежки без открытия документа на редактирование, что гарантирует неизменность остальных реквизитов. Используется при дефицитном бюджете: учреждения создают платежки, а исполняются они финорганом в зависимости от наличия средств в бюджете - это может случится по прошествии 10 дней от даты документа, и для исполнения платежа требуется актуализация даты документа.
- Прием - загрузка в базу данных платежных документов из текстовых файлов, оформленных согласно ТФФ УФК. Поддерживаемые в комплексе версии ТФФ см в настройке передачи документа "Номер версии формата файлов"..
- Сканировать платежное поручение - загрузка в базу данных платежных документов методом сканирования штрих кода с бумажного носителя.
Настройки
1. Формирование реквизитов первичного образа документа.
Настройка, задающая способ формирования реквизитов документа: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Общие - Автомат формирования первичного образа".
Настройка, разрешающая формирование реквизитов первичного образа: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Автоматы комплекса \ Автомат формирования первичного образа \ Используемые составляющие".
2. Оправдательные (первичные) документы.
Настройка, позволяющая использовать кнопку "Первичный документ" для прикрепления отсканированных первичных документов к платежному поручению: "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Удаленный доступ - Использовать первичный образ".
3. Требуемый уровень ЭЦП для зачисления документов.
Задает обязательность наличия и корректность ЭЦП при переводе документа в беловик. Возможные значения:
- -1 (минус 1) - ЭЦП не обязательно, но при наличии обязано быть корректным. Т.е. зачислены будут документы либо без ЭЦП либо с корректными ЭЦП любых уровней.
- 0 - наличие корректного (-ых) ЭЦП обязательно, любого уровня.
- число больше нуля - требуемый уровень ЭЦП, т.е. проверяется наличие и корректность ЭЦП заданного уровня.